正在加载...老师,一般纳税人商贸企业,公司刚开业,把前面三个月的账补在一个月做,已算出,销项税额800,进项税额1200 ,月末要做转出分录吗,分录怎么写呢,要计提税金吗,分录分别怎么做,谢谢老师#商业#
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老师好,我公司的业务现在是收客户2000元,赠送价值3000的A商品还有一项价值1500的服务,后期购买B商品都可以打五折(假如B商品原价1000元,就只收500元)。这个做账方式太复杂了,我现在是一个头两个大,没有一点思路。老师有没有什么建议呀?#商业#
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老师好,我想问一下将自制的产品做为员工福利发放,或者是样品都要视同销售,会计分录有的是,借:费用,贷:库存商品 应交税费—增值税—销项税。有的又是借:费用,贷:主营业务收入 应交税费—增值税—销项税。有的说视同销售就应该形成税会差异,有的说可以不形成税会差异。到底哪种是正确的?是否可以不行成税会差异呢?#商业#
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