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答疑老师:andy老师
目前是普票免税,专票3% 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
没什么风险的,同学,下个月进项入账后,可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
什么业务呢? 查看全部回复
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同学,什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
有开具发票么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
按照未开票收入做账,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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当月退回又缴纳了? 查看全部回复
您好,您是什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
给对方打过去的预存款,挂账预付账款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
开具发票就需要做账的 查看全部回复
答疑老师:wam
是按照图3来,月摊销额4630/6 查看全部回复
答疑老师:patience
前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
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主营业务收入明细科目红冲产品什么意思 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这个是不是你们暂估成本专门用的一个科目 查看全部回复
你好,记入到销售费用-交车费用里面 查看全部回复
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如果主要是采购销售的话属于商贸 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
类似于服务业 查看全部回复
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是给谁送礼 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不对 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
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公众号:会计宝
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