正在加载...老师好,我们是小规模纳税人委托加工厂生产,我们主要提供一种原料,其他辅料包材都是加工厂提供。现在加工厂给我开的劳务代加工的发票,我购买的原料这边也是开的指导费(教授自己研发的只能开指导费),所以我现在采购回来的全是费用类的发票,可以直接做库存商品吗?#商业#
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法人往对公户存钱17000元,然后明进货17000元,,销货,四月份 990元 五月份1140元 六月份1089元 老师,您好,我公司这些业务,需要做哪些账务处理(具体步骤)#商业#
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老师你好,遇到一个工作中的问题,想咨询。公司2020年购买2台汽车,当时是公司盈利较多,就在购入时直接把2台汽车计入了营业费用处理。然后就在今年公司亏损严重把这2台汽车处置抵账,这2台汽车不在固定资产,请问账务应该怎么处理?#商业#
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图一是我原来的做法,图二是现在一个会计做的,图三是6月份抵扣的税金金额,图二标注绿色的这比能看懂,上面蓝色的做的什么意思?老师能否详细解答一下,之前做的是借:待抵扣,抵扣之后就是借:进项税额171433.61 贷:待抵扣1771433.61啊,为什么她做的还有借方销项税额,而且118200.35还多做了一笔贷方的?望老师详细解答(新手会计)#商业#
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小规模纳税人收到的增值税专用发票和增值税普通发票怎么做账?#商业#
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