正在加载...应交税费-应交增值税贷方:2577.46 应交税费-应交增值税(进项)借:177132.68 应交税费-应交增值税(销项)贷:179710.24 应交税费-未交增值税借:11230.61请问一下上面留底税额是多少?怎么计算#商业#
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平时销售是水这类一买一卖的商品(分录为借:库存商品 贷:库存现金 结转成本为 借:主营业务成本 贷:库存商品),现在这月开了设计服务-活动策划费的专票,成本为32000,请问这个如何入账,成本分录如何写?活动策划费申报的印花税为购销合同吗?#商业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
上月开具了红字普通发票,增值税申报时提示不匹配,要求填写说明并提供资料。#商业#
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我想问一下进项发票已认证,发票一直未来,我该怎么做账#商业#
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帐上的待抵扣金额,应该看申报表上面的哪行#商业#
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