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答疑老师:高老师
增值税专票已经抵扣了,红冲步骤是:购买方在增值税开票系统填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后由销售方在系统录入通知单号码,开具相应内容的红字发票,把之前开具的蓝字发票信息予以冲销。 查看全部回复
问答已结束!
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税务备案,领税盘,领发票 查看全部回复
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图片上有的,登录粤税通-智能预约-历史记录 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般纳税人的话按对应的税率填,比如建筑服务填写在9%那一栏,生活服务填在6%那一栏 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你好,税务局叫你你们补申报还是? 查看全部回复
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汇算已调整交过税,损益上就不用再调整了 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 查看全部回复
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外资企业? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
(收入乘以开票税率一进项税)/収入=3% 查看全部回复
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是的,同学,只能获取到这些的 查看全部回复
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同学你好 我们不需要给对方收据,他们给我们开96万的发票就可以 查看全部回复
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答疑老师:小小
有可能会导致三流不一致 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你这显示的发票限额是万元版的,不是十万元版的 查看全部回复
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1.如果员工的年度综合收入不是很高,应纳税所得额加上奖金都还是在3%的档次,那么12月的工资和奖金合并一起申报或者奖金单独申报一次性奖金没有什么区别 2.如果员工年度综合所得比较高,已经是10%或10%以上档次了,那建议12月的工资在综合所得那里申报,奖金单独按一次性奖金申报个税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
今年汇算清缴的时候纳税调整了吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
发生福利费,业务招待费时 借:管理费用-福利费、业务招待 dai:银行存款等 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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适用3%征收率的应税销售收入按1%征收增值税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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