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答疑老师:税务师晓雨
应交增值税()=销项税()-进项税()-上期留抵()+进项转出()你把这个填空题做做就会了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
放一张白纸,自己打打试试,边试边调 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
这要根据客户的要求开具 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,可以的 查看全部回复
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答疑老师:小黑
不用交 查看全部回复
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你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
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由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票。在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时,查询结果包括开具金额为负数的红字电子发票的内容。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,用发票联复印件 查看全部回复
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计算方法没问题 查看全部回复
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一般纳税人13%, 小规模3%,优惠税率1% 查看全部回复
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:点击开票系统的"系统参数",然后选择点击"商品编码" 进入到商品编码设置界面选择右上方"增加" 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
最好保持一致 查看全部回复
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你好,你说的是税负吧 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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小规模是开普票一个月15万,一个季度不超过45万免征增值税 查看全部回复
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不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
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建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
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填 查看全部回复
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不能抵扣,全额进成本费用 查看全部回复
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换一下浏览器试试。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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