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答疑老师:patience
可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
现在不是征税期,下个月登陆电子税局,查看税局核定的税种都有哪些,然后再申报期内把相关税种申报了就可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
场地租赁费 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
做无票收入申报 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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开的是3%的专票填第2行 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
酒水都是按吨,成瓶的是按箱或瓶,开票品名上酒水写的是原酒或散酒 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
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答疑老师:张老师
直接乘以 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
可以复印件给对方 查看全部回复
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这种情况你们发票开错了需要重新开票 查看全部回复
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当地电子税务局是否可以已过申报期,在网上直接更正申报 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
上个月的增值税申报表 查看全部回复
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最好是的 查看全部回复
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是纸质发票还是电子发票 查看全部回复
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您好,就按照1%免征增值税就成了 查看全部回复
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纳税人需在附列资料(四)中填报加计抵减情况的2列“本期发生额”,本期实际抵减额会根据主表第19行“应纳税额”判断后自动取数,最终直接在主表应纳税额中进行抵减。 注意:按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
有没有实际业务? 查看全部回复
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要 查看全部回复
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纳税申报是分开报还是合并报是看你的公司主体是几个,申报是按工商注册的主体申报。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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