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答疑老师:大宁老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小黑
点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣 查看全部回复
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抬头是股东名称的话,你们单位认证不了呢 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
一般纳税人销售货物就是13% 查看全部回复
如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
网上都有卖的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
通过正规企业进货,取得发票入帐 查看全部回复
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填 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的, 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
是的,从4月1日开始 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
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你们是什么公司呢 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
免增值税 查看全部回复
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答疑老师:易老师
不抵扣可以不填 查看全部回复
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1、可能查你这边代开业务是否真实 2、可能查你公司的财务报表、税务申报表 3、可能查你公司的有、经营状况等等 查看全部回复
答疑老师:小梦老师
这个没有要求哟,这个要结合您企业季度收入不超45万,可免增值税 查看全部回复
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不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
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