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答疑老师:大宁老师
可以跟主业一起开出来,并用主业的税率 查看全部回复
问答已结束!
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可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不能抵扣 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,可以 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
可以抵扣进项税额 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
国家税务总局《关于外贸企业出口视同内销货物进项税额抵扣有关问题的通知》规定,自2008年4月1日起,外贸企业出口视同内销货物的进项税额抵扣必须符合以下要求:(1)必须在规定认证期限内办理认证手续的增值税专用发票,否则不予抵扣。(2)必须在出口货物规定申报退(免)税的期限截止之日的次日起30天内,向主管退税的税务机关申请开具《外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明》,并凭此证明在下一个征收期内进行申报抵扣,否则不予抵扣。(3)抵扣的进项税额必须小于或等于证明所列税额,否则不予抵扣。 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
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对方进项票转出,你开红字信息表,审核通过后开红字发票 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
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答疑老师:许老师
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答疑老师:易老师
下个月初到报税截止日期前,比如现在报12月的税,税期是1月19号,1月4号到19号之间都可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
本草银耳有没有加工过 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
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1体现,利润表里有所得税费用一栏 查看全部回复
你说的税负是哪个税的税负? 查看全部回复
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当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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你是商贸企业么 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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发票跨月了没? 查看全部回复
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