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答疑老师:许老师
业务真实,发票合规的话可以用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
你好,已经勾选认证了,那么就需要做分录了,要确认进项税额了。借:管理费用 应交税费--应交增值税--进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学这部分钱就全部退给你了直接清空了 查看全部回复
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答疑老师:易老师
上个月的已经申报了,去更正申报,进项转出哪里自己手动填进去 查看全部回复
你就把事情的原委写个说明,并把开的红字发票复印件提供给税务局就好 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
网上没法申报,去税务大厅现场报 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是题目嘛? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
只需要申报一般纳税人适用的增值税申报表即可 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
对的,写个收据,写上对方电话姓名 查看全部回复
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保存提交不了吗? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
建议您退出系统重新试一下,这种一般是系统问题。 查看全部回复
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答疑老师:小黑
你好,首先你得去税务局那边申请,那边同意了之后,你再开票的页面,打开普通发票开具,里面有左上方有一个收购,你选择了收购之后,输入销售方的信息就行了。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
不对 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果一般纳税人增值税税率是13%,销项税额=不含税金额*13% 查看全部回复
不抵减销项的那个月可以不用填 查看全部回复
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答疑老师:patience
一般是按照上期末的数自己带出来 查看全部回复
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你们开红字信息表给供应商,让供应商开红票 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以抵扣进项税额 查看全部回复
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目前没有平台能自己查询,确实需要的话需要到税务局查询 查看全部回复
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不行 查看全部回复
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