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老师你好,公司收购小麦,当时是公司和别人合伙收购的,前期是合伙人先垫付的钱,后面我们和他结算可以公户转给他报销吗?因为我们卖出已经给客户开票了,这个我们要怎么报销他前期支付的钱,公户转给他#房地产#
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老师您好!我们单位是民非企,没有营业收入来源,也没有申报开票,但是有日常运营支出及管理支出,原投资款用完后一直是投资方持续拨款维持,请问这个拨款以什么科目入账呢?是应税收入吗?#房地产#
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我们公司前期还没注册好,没有公户,装修的时候经理自己垫付了一些钱,后期有客户来交那种可退的订金的时候,他自己留下了,现在老板要我算账,前期花的钱减去他自己代表公司收的订金,有差额把差额还给他,他花的钱目前部分还没有发票,老师这样的话,可不可以用库存现金来做账?请帮我看看可以这样做吗? 借 库存现金 10000 贷 预收账款。10000。这是客户订金 借 管理费用 9122 (有发票的款项) 借 其他应收款 2196.63。无发票款项,后期补票 ,先做备用金 贷 库存现金。10000 贷 银行存款 1318#房地产#
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酒店布草洗涤厂开票,项目名称是怎么填#房地产#
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请问同一天收到同一家公司的票 一张1% 一张3%是否都能用啊 ?#房地产#
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