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答疑老师:秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,这个问题其实就是关于年薪制个税筹划的事项。建议是工资纳入综合所得纳税(专项附加扣除、专项扣除要按实际要求填列准确),年终奖目前还可以按照一次性奖金方法计算。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
付款时先挂往来 查看全部回复
答疑老师:吴萌老师
:在您描述的这种原注册资本几千万、实缴资本为 0 且账面有未分配利润 120 万,但不拿钱只是减资到 100 万的情况下,通常不涉及交税。因为减资时股东不从公司拿走资金,且没有涉及到股权转让或利润分配等应税行为。但如果在减资过程中存在其他特殊情况,例如涉及到股东权益的变化、资产的转移等,另当别论。 查看全部回复
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答疑老师:patience
之前月份的票有没有报税 查看全部回复
答疑老师:小智
结转普票的增值税dai方应为,营业外收入–政府补助(或增值税减免) 查看全部回复
答疑老师:许老师
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
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答疑老师:wam
作废 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以让对方企业的股东代收一下钱,就可以写一个委托代收款的证明,你就可以付款了 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
认证的进项不一定都是你的成本,主要还是看你销售所对应的成本 查看全部回复
答疑老师:小小
一般没有 查看全部回复
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按劳务报酬所得 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
如果是自然人股东转让股权的,由股东自己出钱交个税,公司代扣代缴,如果公司承担了,进营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学你们多开发票意味着多交税,而且也这是虚开发票 查看全部回复
有事地方可以(一年可以调整二次),有些地方不行,建议咨询当地的税务局 查看全部回复
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你好,可以按入职单位的最新工资来。 查看全部回复
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发票备注栏备注了,发票由付款方代扣代缴 查看全部回复
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为招待客户搞活动的支出是招待费,员工外出办事市内打车费用是交通费,货物销售的货拉拉可以计入销售费用 查看全部回复
你2月申报的时候在2月份的免税退税额就抵掉了 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
企业无偿借dai给企业个个人需要,个人对企业不需要 查看全部回复
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公众号:会计宝
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