登录/注册
答疑老师:绾绾
政策延期了 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4392 0赞 0评论 收藏
答疑老师:厚积薄发
是与总公司合并纳税的吗? 查看全部回复
浏览:4391 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
计提的时候借税金及附加,dai应交税费-应交印花税税,支付的时候借应交税费-应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:小黑
这个你根据企业填就行 查看全部回复
浏览:4391 0赞 1评论 收藏
答疑老师:许老师
可以学习一些实操和税务相关的课程 查看全部回复
浏览:4390 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
只是申报还没缴纳税款吧 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
账上的库存商品你们是怎么处理的? 查看全部回复
这个是附表二 吧,这是由勾选平台数据带过来的,不能更改的 查看全部回复
浏览:4389 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
不能 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你是公司还是个人 查看全部回复
浏览:4388 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
年度财务报表要填写 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
进入【全量发票查询】,选择【全量】,根据需要输入或选择相关查询条件,如开票起止日期等,然后点击“查询”按钮,即可查询出符合条件的全部发票。 查看全部回复
浏览:4387 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小小
过节费每个人都可以明确区分吗 查看全部回复
红冲这个分录,根据发票信息入帐 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:银行存款/其他应付款等 查看全部回复
你好,你们和另一家公司是什么关系呢 查看全部回复
浏览:4386 0赞 0评论 收藏
借:管理费用 dai:库存商品 查看全部回复
需要 查看全部回复
如果你之前支付时计提了费用,那你相应的发票要在汇算清缴之前取得 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai其他应付款员工 查看全部回复
浏览:4385 0赞 0评论 收藏
答疑老师:mila老师
发票作废需满足如下条件: 1、未跨月. 2、未抄税. 3、未认证. 已验旧,即等于已抄税,是无法直接作废的,只能开具红字发票,开负数发票冲减掉错误发那份发票金额. 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载