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答疑老师:patience
你是小微企业么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
10万里面你的份额是10-2.5-1-4=2.5,不是3.5 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
选择享受的亲,不是必须享受 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
发生额的60%,或者当年收入千分之五,那个标准低,按照哪个标准税前扣除,剩下的所得税调减费用 查看全部回复
答疑老师:易老师
0 查看全部回复
答疑老师:许老师
你们业务涉及到哪些方面呢 查看全部回复
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自然人销售二手车,持销售的二手车车辆行驶证原件及复印件,在二手车交易市场开具《二手车销售统一发票》。原车主是个人,然后购买方是个人,为什么不是法人本人,你需要问一下提供这张发票的人。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
运费认证抵扣进项税可以抵扣 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
你们没有税控盘,应该有申领ukey吧? 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学您好,由于不是一个年度,所以是正常的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
酒店是租赁方,是费用支出方,一般只涉及租赁合同的印花税(收到的发票如果是专票,酒店属于一般纳税人可以抵扣) 个人出租房产涉及房产税(个人出租应该是减按2%)、增值税(到税局代开普通发票免增值税)、印花税(财产租赁合同按合同金额的千分之一)、个人所得税(20%) 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
截图的说法正确 查看全部回复
借:无形资产 dai:银行存款 按月计提摊销 借:成本/管理/销售费用 dai:累计摊销 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
5800 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
只要是企业的支出就是可以入账的,只是这些不是发票不能税前扣除 查看全部回复
小企业会计准则的话,直接当期冲减所得税费用即可 借:银行存款 dai:所得税费用 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
一般纳税人的增值税额=销项—进项 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
没什么风险 就是不可以税前扣除 明年汇算调增 你想通过报销把钱转给你 这个你们自己决定 按照税法肯定不行 不过小企业税务局管的松 查看全部回复
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答疑老师:M老师
税务专管根据业务核定的 查看全部回复
答疑老师:谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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公众号:会计宝
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