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答疑老师:小小
如果员工告诉你们了,你们可在税前给他们扣除 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
没什么风险 就是不可以税前扣除 明年汇算调增 你想通过报销把钱转给你 这个你们自己决定 按照税法肯定不行 不过小企业税务局管的松 查看全部回复
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答疑老师:Yan
要看您公司股东出资什么时候到位 查看全部回复
答疑老师:谭老师
是的 查看全部回复
答疑老师:M老师
税务专管根据业务核定的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
先结转损益到本年利润,在计提所得税,在结转本年利润到利润分配 查看全部回复
答疑老师:高老师
购药时刷医保卡就好 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
最后一张发票选择含税,含税金额输入62376.35 查看全部回复
是的,要是真实业务 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
发生额的60%,或者当年收入千分之五,那个标准低,按照哪个标准税前扣除,剩下的所得税调减费用 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
公司缴纳社保是当月缴纳当月的,但是个人缴费部分是由公司代扣代缴,公司在前一个月预扣还是当月代扣或次月补扣都是由其自己决定的 查看全部回复
答疑老师:微尘
借:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
你好,当月销项大于进项需要缴纳增值税时分录如下: 计提时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 缴纳时:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
使用“系统管理员”身份登录账套——登录账套后,点击上方“账套-输出” 查看全部回复
答疑老师:绾绾
附加税减半征收 查看全部回复
是工资多付了吗 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
具体是指什么租赁呢? 查看全部回复
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已申报未交税的话可以作废申报,重新提交 查看全部回复
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