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答疑老师:归老师
用的什么软件? 一般都选企业会计准则(最新)的那个就可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
开票开工程9% 查看全部回复
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开发成本-开发间接费用 查看全部回复
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答疑老师:patience
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
录入明细数据后没有做“审核认可”,没有将“标识”设置为“R”。 查看全部回复
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您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
分支机构 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以不调整 查看全部回复
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答疑老师:易老师
去电子税务局就可以看出来是小规模还是一般,营业执照可以看出来是个独还是不是个独 查看全部回复
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答疑老师:许老师
1、首先登录当地人力资源和社会保障局官网。 2、输入社保登记证号、密码和验证码,点击登录进入网上申报系统。 3、进入之后显示的是一个页面,点击左侧单位办事-年检申报,然后申报相关数据。 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好!如果是真实的没有业务发生,相关的项目是可以零申报的,没有什么风险呢,真实就好! 根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)第二十五条第一款规定:“纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报,报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。” 如果你有哪里不清楚的,可以继续追问哦! 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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被稽查了有补税,罚款,滞纳金风险 查看全部回复
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您好,是的,一般纳税人运费税率是9% 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
税务局里面只是需要交纳税款的,信息确认需要去社保局网里 查看全部回复
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答疑老师:Yan
如果10到12月的报表还没申报,可以在上年改 查看全部回复
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一般都是等额本息,利率确实条件无法计算 查看全部回复
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发票作废后即生成记录,一般无法恢复。 无论纸质发票是否使用,系统里一旦作废了,该发票也就作废了,不能再使用,应加盖“作废”章。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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