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答疑老师:Annina老师
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
理论上需要走监管户的,否则不能备案 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,现在收到发票了吗? 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
先根据税控盘里的发票汇总表里的税额为准,查清是账上错了还是增值税纳税申报表错了,再来作相应的调整。 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
有没有金额差? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
答疑老师:孙老师
注销前报表余额要调整为零 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
在已申报的财务报表里查询打印 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
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答疑老师:许老师
不用作废其他月份的,你看看是否可以在自然人电子税务局上面补申报,如果不能的话去大厅补申报 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:石老师
家具是计入固定资产核算的吗 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
增值税:需要看企业有多少进项税可以抵扣,申报收入的税率是多少 应交增值税=销项税额-进项税额-不可抵扣进项税等 查看全部回复
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不用 取2022的数据 查看全部回复
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不是叫调增 1.汇算清缴工资账载金额填应付职工薪酬—工资的本年dai方数(即本年计提总额) 2.汇算清缴工资税收金额填应付职工薪酬—工资借方发生额(即本年实际发放总额) 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
账上按照当月的工资正常计提 查看全部回复
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公众号:会计宝
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