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答疑老师:Yan
不用做分录 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
借:预付账款 dai:银行存款 拿到发票如果是自用车辆的话 借:固定资产 dai:预付账款 查看全部回复
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要调整 查看全部回复
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这个一般看给你们核定了多少哦 查看全部回复
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答疑老师:易老师
应发工资申报个税 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
这个还需要支付出去的吗 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不能 查看全部回复
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一般分录正确的话,交社保时就平了 查看全部回复
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那个多?多多少?差额原因? 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
补起就可以了 查看全部回复
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暂估的分录借dai红字表示就可以 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
不可以的,需要开成分公司的票 查看全部回复
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借在建工程一其他费用,dai银行存款 查看全部回复
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调账还是调报表? 查看全部回复
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先结转损益到本年利润,在计提所得税,在结转本年利润到利润分配 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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答疑老师:高老师
红冲这个分录,根据发票信息入帐 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:银行存款/其他应付款等 查看全部回复
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借管理费用,dai长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:张老师
加计扣除不需要进行账务处理,这个是直接体现在应交所得税上的,不存在差异 查看全部回复
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跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
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