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上游企业给我们开了发票,我们抵扣了,但是税局通知我们,该上游企业成为走逃失联企业,未交税款,现在要做进账转出,借销售费用,贷进项税额转出,我想问,这金额是做正数还是负数#房地产#
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企业向待报解预算收入转帐 用途是社保扣款 这个企业应该怎么做分录?#房地产#
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7月银行扣款了失业保险 工伤和医疗 2000元 .养老逾期了8月扣7月养老4000元,7月做账计提和缴纳社保分录 贷方银行存款为2000元,请问计提和缴纳本月社保分录可以拆分 先不做养老吗,8月帐里再补计提和缴纳7月养老#房地产#
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