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答疑老师:andy老师
即征即退项目的处理通常涉及备案、申报和退税申请等步骤 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好, 即征即退是发生这种业务的时候 在税务局申报的 查看全部回复
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您好,这种纸质的不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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是小规模吗 查看全部回复
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意思是法人的车先租给公司,然后公司再出租给第三方吗 查看全部回复
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您好,这个应该是没有更新 查看全部回复
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您好,我看一下 查看全部回复
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您好,因为开的是分公司的抬头,所以你们总公司想抵扣进项税额是无法抵扣的。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
报表填写错误需要修改 查看全部回复
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您好,个税手续费返还肯定是要缴纳增值税的 查看全部回复
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您好, 由于您的纳税申报没有错误 所以申报的时候按照系统销售额申报就成 查看全部回复
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对,是的比如说卖车的,虽然不计入营业外收入,但是也得申报增值税 查看全部回复
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您好,财税〔2016〕36号(财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知) ? - 附件1《销售服务、无形资产、不动产注释》:经纪代理服务属于商务辅助服务,企业代扣代缴个税取得的手续费,按此税目缴增值税 。 查看全部回复
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您好,看一下附件一,,收入明细表里面是怎么填的 查看全部回复
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税额对的,申报表的收入应该和开票金额也能对上,不然税务就会找你们了,分析是不是做账的时候应该是出现错误了,你可以在电子税务局把2月份所有开给别人的发票都导出来,和账上做账的收入金额核对一下,看看哪张发票有出入。 查看全部回复
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您好,按照销售货物取得的收入净额申报增值税 查看全部回复
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您好,减征额,不属于企业收入 查看全部回复
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您好,什么原因退税呢? 查看全部回复
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您好,进项税额转出的月份就是在对方红冲的月份转出,比如说对方11月份红冲的,那么你在12月申报11月增值税的时候转出 查看全部回复
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您好,具体减免的什么呢? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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