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答疑老师:杨老师
来料加工,没有一般意义上的对应的进项税,因为实际上你们提供的是种劳务 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
借 应交税费 96175.31 dai 银行存款 91625.31 营业外收入—减免税款收入4550 查看全部回复
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答疑老师:patience
上面的分录可以冲掉,增值税减免的部分 借应交税费-应交增值税减免 dai 营业外收入 查看全部回复
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第一个说法有2种可能,一种是增值税进项税不够需要交增值税的情况下,一种是所得税成本费用比较低,需要交所得税的情况,正常是让采购部门赶紧让供应商该开票的赶紧开票,违规的就是去外面买发票(涉嫌虚开,违法,这种情况针对谁说的,就是看你们公司谁干这个) 查看全部回复
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可以按实际缴纳的计提,借税金及附加 dai应交税费 缴纳时,借应交税费 dai银行存款 或者全额计提,减免的部分计入营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税, 销售额=含税销售额除以(1+5%)*1.5% 其他个人出租其取得的不动产(不含住房),以收取的全部价款和价外费用作为销售额,按照5%的征收率计算应纳税额。 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过15万元的,免征增值税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
按照税法相关规定,房屋租赁合同,应该按租赁合同记载金额的千分之一计算印花税。 查看全部回复
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取得发票期间晚于4月,是不可以的 查看全部回复
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一般纳税人么,是收到了房租专票么,但是下月认证抵扣么,借管理费用-房租等 应交税费-应交增值税-待认证进项 dai银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你8月份应该是红冲发票,是减在8月份的销售额里面 查看全部回复
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你们是先征后返吗 查看全部回复
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货到入库验收 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(小规模纳税人的话这个分录去掉) dai:银行存款 销售商品 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品(销售数量×购进的成本单价) 查看全部回复
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设备转卖 借固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai固定资产 收到款时 借银行存款等 dai固定资产清理 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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是制造业么 查看全部回复
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跨年的部分,借累计折旧 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 没跨年的部分原分录红冲 查看全部回复
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原退货的账面价值加加工成本 查看全部回复
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奖励可以是钱也可以是物,但是奖金要合并到工资里算个税 查看全部回复
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答疑老师:许老师
如果不能重开的话,可以开具负数发票,然后重新开具新的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
计提工资按照工资表计提,一般都是次月发放,所以需要当月计提 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
生产车间劳务外包就是记到制造费用中 查看全部回复
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公众号:会计宝
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