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答疑老师:小小
结算的2079是什么意思? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
同学,你好 查看全部回复
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答疑老师:patience
货款/(1-税率),这个是价内税计算公式。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
支付的其他 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除 查看全部回复
答疑老师:Christina
您是开票方还是收票方呢? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
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出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你好登录电子税务局→点最下方的【涉税服务】→点上方的【事项办理】或者发票管理 →点【发票票种核定】,进入界面后,同样按照系统的步骤一步步填写表格上传资料即可,申报上传后,可在【事项进度管理】中查看申报进度。 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
如果已计入成本费用但不能税前扣除的,待企业所得税汇算时调出 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
不同的会计制度,会计科目有不同。所以建议选择正确的制度。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你好,计入在建工程 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:易老师
不能 查看全部回复
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这个题的答案是ACD 查看全部回复
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答疑老师:微尘
这个不是直接就说做平的,还要看之前具体的账务怎么处理的,为什么产生待抵扣负数 查看全部回复
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答疑老师:许老师
1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
应交税费就是填写dai方余额 查看全部回复
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你是要问分录怎么写吗! 查看全部回复
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