登录/注册
答疑老师:杨老师
是冲回原来计提的应付职工薪酬,后面要把计提的费用也冲回 借:管理费用(负数 ) dai:应付职工薪酬(负数) 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5740 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
办公费属于二级明细科目,是还有三级科目么 查看全部回复
浏览:5739 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
浏览:5738 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
应该是发票是按照出库单开具的,反正2者需要保持一致 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
分别分 6000/11000*9000 5000/11000*9000 查看全部回复
答疑老师:甘老师
冲红的不需要 查看全部回复
浏览:5734 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
如果其他货币资金转公司公户 借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
可以抵扣 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
浏览:5733 0赞 0评论 收藏
可以做无票收入 查看全部回复
浏览:5731 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
可以的 查看全部回复
浏览:5730 0赞 0评论 收藏
利息记入到财务费用里 查看全部回复
浏览:5724 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
浏览:5723 0赞 0评论 收藏
可以看一下新收入准则收入实现的条件 查看全部回复
浏览:5722 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
应该是支付诉讼费,可以先计入预付账款,等发票到计入费用 查看全部回复
浏览:5721 0赞 0评论 收藏
是固定资产调试期间生产的商品么 查看全部回复
浏览:5720 0赞 0评论 收藏
答疑老师:地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
浏览:5719 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Amy老师
你们是小微企业吗 查看全部回复
浏览:5715 0赞 0评论 收藏
答疑老师:M老师
平时无票的费用,成本摘要中可做标记,定期统计,汇算清缴时调增 查看全部回复
你是购买方么,货物未到,也退回了,发票未到,无需账务处理 查看全部回复
浏览:5712 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载