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答疑老师:venus老师
按承包金额万分之三 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Yan
月末转到本年利润科目 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
退款退货? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
生产成本期末余额在资产负债表的存货里提现 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这么做没错 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,因为是私卡,不是现金,所以就作为其他应收款。 查看全部回复
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答疑老师:patience
出库的时候也需要经过称重领料的,不然怎么知道领了多少原材料,怎么正确的核算商品成本 查看全部回复
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对 计提 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税/教育附加等 借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳 借:应交税费-xxx dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
社保承担 查看全部回复
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答疑老师:许老师
建账之后不账补记上 查看全部回复
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不是累计数。当期应计提的存货跌价准备=(存货成本-可变现净值)-存货跌价准备已有dai方余额 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
职工福利出的进项税 借 管理费用福利费 dai 应交税费 应交增值税 进项税转出 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
利润/收入 查看全部回复
可以 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
含税总价100元 不含税100÷1.09=91.74元 不开票 就直接转给你们91.74元 查看全部回复
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答疑老师:清岚
月末主要是当月凭证、汇总表、银行对账单、发票汇总统计、进项税勾选等资料 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
做一笔借财务费用,dai财务费用 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
根据资产负债表,旧版的金额是对的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
配套使用的可以一起进固定资产成本 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以的。 查看全部回复
公众号:会计宝
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