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答疑老师:哈哈老师
对,肯定是要一致的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:厚积薄发
具体什么行业 查看全部回复
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答疑老师:patience
残疾人保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数*所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)*上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
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答疑老师:刘淑萍
实际的货物到的是什么样的呢?跟发票一致还是跟合同一致? 查看全部回复
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答疑老师:小智
不合理,会计与库管属于不相容岗位,领用原材料由库管填制并经领用人、相关负责人签字 查看全部回复
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销售空调质保期内空调发生维修,对方将质保金扣除。质保金是谁收取的 查看全部回复
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答疑老师:木言
需要重分类 查看全部回复
答疑老师:Leaf
发生报废时,查明原因,按管理权限报有关部门审核,等待处理: 借:待处理财产损溢 dai:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税转出)(一般经营的损失需要转出,非常损失不需要转出) 经批准后进行处理: 借:原材料 其他应收款 管理费用 营业外支出 dai:待处理财产损溢 出售报废的存货残料取得收入: 借:银行存款等 dai:其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
答疑老师:杨老师
1、理论上是:开发票时,发票上开票人可以和收款人为同一人,但开票人和复核人不可为同一人.但国税局认证系统可能只审核密码区,无法审核开票人、复核人.也就是说认证能过,但不合规. 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
答疑老师:andy老师
可以计入制造费用先归集 查看全部回复
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答疑老师:吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
那上个月那笔分录是没有记进项税的? 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
学员你好,直接从费用改成往来,建议你重新审定鉴别确认这笔业务,如果需要动费用类科目,需要对以前年度进行调整。 查看全部回复
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开票时间是什么时候,如果开票时间是7月份,做7月份的账可以抵扣进项 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以让农民去税务代开发票 查看全部回复
你好,当初错的凭证是:借:预收账款 dai:银行存款? 查看全部回复
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报销的什么? 查看全部回复
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