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答疑老师:王苗苗老师
不在经营范围内,计入其他业务收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
你是指去年账务做错了吗? 查看全部回复
答疑老师:patience
如果空调确实是公司用的,可以,相当于公司借老板款。不过以后像大金额的支出建议通过公账支付 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
有点没看明白你的意思? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
在你们公司有工资吗? 查看全部回复
答疑老师:孙老师
主要是看保险性质 查看全部回复
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答疑老师:清岚
看你们具体的合同条款 查看全部回复
需要重新开具 查看全部回复
真实发生的业务,按照发生的业务入相关科目,汇算时调增就好了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
划线的是什么话? 查看全部回复
你买的,应该是发票退回去作废,对方退钱给你 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以税前扣除,需要缴企业所得税 借银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
老公司与新公司间有关系么 查看全部回复
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怎么了 查看全部回复
最好不要 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
建议通过税金及附加核算呢 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
金额不大的可以做到当期,在当期扣除 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
收到承兑汇票的时候 借:应收票据 dai:应收账款 承兑汇票到期 借:银行存款 dai:应收票据 查看全部回复
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答疑老师:娜娜老师
年末的时候如果增值税进项大于销项并且不存在预缴增值税的情况,则不需要做账务处理,如果增值税进项小于销项,则需要将销项与进项的差额结转至应交税费—未交增值税科目,具体的分录为:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);dai:应交税费—未交增值税;这笔分录做完后,该应交税费—应交增值税的二级科目余额为0。待实际缴纳时:借:应交税费—未交增值税,dai:银行存款! 查看全部回复
公众号:会计宝
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