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答疑老师:许老师
需要重新开具 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
根据当初注册的时候选择的, 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,长期待摊费用一般在比如说开始摊销的月份,按照摊销期限摊销就行 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
生产车间劳务外包就是记到制造费用中 查看全部回复
答疑老师:夏老师
原材料科目, 查看全部回复
答疑老师:谭老师
印花税要交,其他的不用交 查看全部回复
答疑老师:小智
你好,收到来料时,不需要做会计分录,只对“受托加工来料”备查科目中对应的材料明细账进行数额登记。 发生的受托产品加工费、人工费等: 借:主营业务成本(其他业务支出) dai:银行存款(或应付职工薪酬等) 收到加工费时: 借:银行存款 dai:主营业务收入(或其他业务收入) 应交税费-应交增值税(销项) 查看全部回复
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答疑老师:小小
什么你方已抵,对方未抵? 查看全部回复
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消费税是列举法,如果没有列举的不用交消费税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您之前有记固定资产吗? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
金额小的可以直接计入费用 金额大的可以通过待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以,建议你在加一个你们内部入库单 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
麻烦拍照我看一下 查看全部回复
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答疑老师:patience
是一般纳税人么,如果收到发票认证勾选了,借 应交税费-应交增值税进项,如果收到发票先不认证勾选,后期需要的时候再认证时,先借应交税费-应交增值税-待认证进项税 查看全部回复
相关合同经省级科技主管部门认定,技术开发方可以免征增值税;一个纳税年度内,技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 你们可以享受委外研发金额80%加计扣除政策 查看全部回复
冲回原支付分录 查看全部回复
答疑老师:张老师
看你们是否要调整增值税了 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
售后维修服务收费么,修理服务收入需要缴纳印花税 查看全部回复
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收到政府补助做递延收益,装修固定资产 查看全部回复
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