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答疑老师:孙老师
通讯费方面,公司统一配公务机,充值开抬头是单位的发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
不想要的公司账务是指什么呢? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
房租是预付一年的,还是只是当月的房租 查看全部回复
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按实缴入账 借:银行存款20 dai:实收资本20 查看全部回复
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开普票的话,直接 借:银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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借入借款,借:银行存款700 dai:其他应付款-a公司 700 再次借入货款,借:银行存款800,dai:短期借款800 支付货款,借:库存商品 100 其他应收款-B公司 dai:银行存款 800 A、B对冲一下,借:其他应付款-A公司 dai:其他应收款-B公司 查看全部回复
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你们是受托加工企业吧? 查看全部回复
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计提应发工资 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
受托加工材料需要核算么 还是只登记收取的加工费 查看全部回复
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计入福利费。需要发票入账,找体检单位开具发票 查看全部回复
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答疑老师:高老师
计入制造费用,如果是为了劳动保护计入劳动保护费 查看全部回复
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贴现利息计入财务费用 查看全部回复
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多扣了个人的200块?单位部分少计提了200,是这样吗 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,只需要填单位负担部分。 查看全部回复
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加工企业的会计分录 1、购进材料时: 借:原材料等 应交税费——应交增值税——进项税额 dai:银行存款等 2、一般在月末汇总成本核算: (1)生产领用材料时: 借:生产成本——基本生产成本 dai:原材料 (2)分配工人工资转入生产成本: 借:生产成本——基本生产成本 dai:应付职工薪酬 (3)分配制造费用转入生产成本: 借:生产成本——基本生产成本 dai:制造费用 (4)分配辅助生产成本时: 借:生产成本——基本生产成本 dai:生产成本——辅助生产成本 3、月末汇总计算,生产成本转入产成品: 借:库存商品 dai:生产成本 4、销售产品: 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 同时结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:patience
按实际的入账就好,如果提前有预算的话,可以查找原因,把费用控制在合理范围内 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
冲销原暂估分录,按照发票金额重新入账 查看全部回复
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可以的 但是税上有按公允价值认定 交税的风险 查看全部回复
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原来的分录红冲,再写一笔正确的 查看全部回复
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