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答疑老师:甘老师
可能原因 1.有采购的单漏记账 2.结转销售多结转了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
投资的账务处理 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
开了专票300出去,能计入预收账款吗? 计入了预收账款科目,就不会产生利润,导致就不需要提供成本票,不需要交税吗?有这个说法吗?开具发票就需要交税的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们是房地产开发公司还是? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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答疑老师:patience
监控设备是在车间里么,改造费占设备的净值比例大不大,如果占比较大的话,可以计入在建工程,然后重新计量设备的价值 查看全部回复
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一般账已经完结,原始凭证已整理好,就可以打印凭证并装订 查看全部回复
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计入长期待摊费用科目,有受益期限的,按照受益期限摊销;无明确受益期限的,按照相关规定来摊销;摊销年限不得低于3年。 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以做新老公司的代报销 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 咱们已确定不属于专项用途资财政资金了是吧? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
看你的成本是不是核算正确,另外一个就是对比价格是否定价过低 查看全部回复
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同学你好 是货架吗、 查看全部回复
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按许可年限摊销 查看全部回复
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来料加工企业收入只核算加工工缴费收入,工缴费标准由加工合同确定,加工企业根据每月的交货数量计算本月应收的工缴费,计入主营业务收入.来料加工企业由于不是本企业自己提供直接材料,成本只反映直接人工和制造费用 查看全部回复
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上月有留底税额的话,在账上应该是未交增值税的借方余额,不用结转 查看全部回复
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同学你好 按市场价就可以。 查看全部回复
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是的,货到票未到需要先暂估入库,等到发票到的时候,原分录冲红,然后再按照发票重新录入 查看全部回复
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需要明细到三级科目 查看全部回复
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厂房已经建成转固没有 查看全部回复
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公众号:会计宝
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