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答疑老师:Annina老师
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税)dai实收资本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
收到的政府补助用于企业以后发生费用,属于与收益相关的政府补助,会计分录如下: 借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:易老师
正常的没问题 年底结转税金,都结平 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
做教育经费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
基本上是一样的,这个与 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
收款不开发票的要确认收入,付款不开发票的业务已经发生该计入成本费用计入成本费用里面 查看全部回复
答疑老师:patience
借:预付账款dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
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管理费用劳务费用 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好 正常保险公司要的发票,不是你们公司开具的。 而是你们公司在赔偿第三方后,第三方应该出具发票,然后拿这个发票去保险公司报销。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
那你定额发票的发票章。写的是什么地方?和核酸检测。业务能一致吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
a1公司可以写个委托a2公司收款的委托书给b公司即可 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
直接回冲借:管理费用负数 就行了 查看全部回复
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生产成本结转到原材料? 查看全部回复
是什么税费? 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
是本期应交增值税,如果不存在即征即退实际退税额等,应交与实缴是一致的 查看全部回复
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收到汇票 借应收票据 dai应收帐款 转让给B借应收帐款 dai应收票据 承兑汇票 借银行存款 财务费用 dai应收票据 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,利息需要做帐。 查看全部回复
是私人向公司提供劳务,对吗 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
负债和所有者账户的等式:期末dai方余额=期初dai方余额+本期dai方发生额-本期借方发生额 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
卖出去的时候,借银行存款,dai主营业务收入 应交税费-销项税,同时借主营业务成本,dai库存商品。剩下的第二年还没卖出去的话期末要对产品进行减值测试,判断其可变现净值,如果低于账面价值,要计提减值准备。 查看全部回复
公众号:会计宝
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