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答疑老师:哈哈老师
增值税1%,个人所得税20% 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
个税汇算都是本人自己清算 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是指个人所得税的汇算清缴吗? 查看全部回复
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答疑老师:张老师
税法有明确的规定:纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
个税有很多种,你说的是哪一种 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,可以认证抵扣,但用于福利发放时做进项税额转出 查看全部回复
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非居民个人的工资、薪金所得,以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额;劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,以每次收入额为应纳税所得额,适用个人所得税税率表三计算应纳税额。劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额;其中,稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。 查看全部回复
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原则上是不可以的 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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这个1.19是你们公司自己计算的税费发合计数 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,员工正常的支出开的个人发票公司也可以走报销,报销看的是公司的制度,但是因为没有取得正规发票,需要所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
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看我的信息-税费种信息,按照税务核定的时间申报 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
A公司的费用在B公司报? 查看全部回复
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*研发和技术服务*技术研发 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
更正申报 查看全部回复
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按月按标准发放的算工资薪金,并入工资总额申报个税 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
申报增值税在“未开票收入”填列负数冲减 查看全部回复
答疑老师:patience
印花税报借款合同税目印花,选不上什么原因,你是选的按次申报还是什么 查看全部回复
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如果属于第一项,可以生产 查看全部回复
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