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答疑老师:绾绾
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问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
不用区分了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不能 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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享受研发费用加计扣除政策的企业必须是高新企业吗?只要有研发项目,发生的有研发支出就可以享受 查看全部回复
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答疑老师:patience
一般是的,如果小额零星支出,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
福利费 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
如果你们公司没有这个项目,就可以不用管 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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答疑老师:wam
金额不大的在本期调整 查看全部回复
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折旧摊销表,税法规定可以加速折旧,你就按多少去填写就好了,但是会计上要按税法的年限去计提折旧摊销 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对,2022年全年的期间费用按明细表的项目填入 查看全部回复
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申报企业所得税么 查看全部回复
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可以抵,不过税局一般都是建议你们先退 查看全部回复
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你试一下 查看全部回复
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比如,本年折旧,就是23年的,累计折旧就是之前到23年的 查看全部回复
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正常是需要的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
还要勾选1010 2010 4000的表格 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,跨期的一般是要去大厅线下办理的哦 查看全部回复
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金额小,可以直接记录当期 查看全部回复
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公众号:会计宝
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