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答疑老师:tammy老师
一般要如实填写 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:账号正在注销中
这个发票可以用 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
可以,现在已经取消专票认证期限,可以在后期认证 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不可以 查看全部回复
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可以在自己的电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以退 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
一般可以根据实际发生的业务,来如实开具发票,即便是营业执照中经营范围中没有的,也不影响开票。 所以你们公司如果发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,是可以自行开具增值税发票的。 但要注意以下几点: 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,正常你公司是应该按照72万元确认收入,6万元的返点确认为成本来进行核算的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们提供车辆和人员,按照交通运输服务开具9%的专票 查看全部回复
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答疑老师:小黑
可以的 查看全部回复
答疑老师:易老师
是不是1月已经申报抵扣了 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
是的 查看全部回复
答疑老师:周老师
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
增值税1%,个人所得税20% 查看全部回复
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有可能是一般纳税人也有可能是小规模纳税人 查看全部回复
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借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
当你的进项能满足你的税负要求的时候,你认证对应的进项,你可以按照你的税负去缴纳。如果你的进项小于你用税负算出来的进项,那么按照应交增值税=销项-进项,计算缴纳 查看全部回复
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*研发和技术服务*技术研发 查看全部回复
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公众号:会计宝
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