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答疑老师:杨老师.
借:应交税费-增值税应交税费-城建税应交税费-教育附加应交税费-地方教育附加 dai:银行存款 借:税金及附加dai:应交税费-城建税,教育附加,地方教育附加 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
发现前几个月有好几张入库单出库单未做凭证,这种情况我该怎么办呢,需要补入账 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,按月分开记就行 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
收到了款项,业务完成开了吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以计入预收账款 查看全部回复
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支架可以和电视一起记入固定资产,盘子夹子记入到销售费用-低值易耗品 查看全部回复
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摊销1年,每月摊销金额=100000/12=8,333.33 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
公对私报销,没开发票,吧用途写清楚可以不? 回复:可以这样报销。 查看全部回复
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兼职工资可以通过对公账户支付 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
私户有对公的业务流水是需要做的 查看全部回复
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意思是真实的支出,但是有些没有合规的票据 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
看详细的话需要详细的流水统计 查看全部回复
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支付货款的时候可以借预付账款 dai银行存款, 查看全部回复
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看你们是怎么核算的 查看全部回复
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收到款项时,借 银行存款 dai 其他应付款-代缴社保。缴纳社保时,借 其他应付款-代缴社保 dai 银行存款 查看全部回复
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是员工先借了备用金 回来报销的费用比备用金少,没有用的钱,员工还没退回来,是这样吗? 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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按照发票内容入账 查看全部回复
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借:银行存款 1000 管理费用(平台服务费)/财务费用(提现手续费)300 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
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预付的40万,有25万进费用,15万其他业务支出(或者按b使用面积计算进其他业务支出的金额) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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