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答疑老师:李可可
上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元,但是这500元不是我们店的客人,然后我的店拿现金500元给了客人。这个原来充值不是在你们店充值的,但是是你们店退的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好:现金应收500元的会计分录: ? 由于您用现金支付了非本店客人的会员充值退款500元,这笔款项实际上是您代总部支付的,所以会计分录为: 借:其他应收款——总部 500元 dai:库存现金 500元 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
开业装修期间发生的一些装修耗材费,系统费用,交通费,人工费用等怎么入账,如果是跟装修有关的话,按装修费用一起摊销 查看全部回复
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答疑老师:木言
如果新系统没有以前年度低值易耗品的价格,你可以通过以下几种方式来确定报损价格: 首先可以查找原始的采购凭证,像采购发票、采购合同或采购订单等,这些文件上通常会有购买价格的记录,以这个购买价格为基础来确定报损价格。 要是找不到原始凭证,可以尝试估计重置成本。就是参考目前市场上购买相同或类似的低值易耗品所需的价格 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
604740/1.06=570509.433962 查看全部回复
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那账上就客人个人转的钱和这个发票对应,是吗,不要非得公对公吧,对的 查看全部回复
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借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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你好同学,如果能够进行数量金额核算的,按进销数量结转。 查看全部回复
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答疑老师:wam
同学你好,差额是暂时不支付吗 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
可以呀 借:费用科目 负数 借:应付账款正数 查看全部回复
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开支票给经理,借 其他应收款-经理 dai 银行存款 查看全部回复
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借:应交税费-增值税应交税费-城建税应交税费-教育附加应交税费-地方教育附加 dai:银行存款 借:税金及附加dai:应交税费-城建税,教育附加,地方教育附加 查看全部回复
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发现前几个月有好几张入库单出库单未做凭证,这种情况我该怎么办呢,需要补入账 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,按月分开记就行 查看全部回复
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收到了款项,业务完成开了吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以计入预收账款 查看全部回复
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支架可以和电视一起记入固定资产,盘子夹子记入到销售费用-低值易耗品 查看全部回复
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摊销1年,每月摊销金额=100000/12=8,333.33 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
公对私报销,没开发票,吧用途写清楚可以不? 回复:可以这样报销。 查看全部回复
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兼职工资可以通过对公账户支付 查看全部回复
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公众号:会计宝
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