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24年7月计提员工工资时直接计提了实发的工资15692元,忘记计提应发的工资了 借: 销售费用 15692元 贷:应付职工薪酬 15692元 实际应计提16256元 计提少了社保费564元。下个月就是借应付职工15692元 贷:银行存款15692元直接就这么做了 因为是帮员工交社保费的,25年2月我看了有一笔其他应收款在借方564元,是去年忘记计提的,和冲销掉的。现在怎么调整啊#餐饮酒店#
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请问应交税费-待认证增值税,什么才用呢 待认证不是很懂,没有报过税#餐饮酒店#
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我方公司简称A公司,A和甲方签订合同每年要40万租金,但是A把一部分业务转出去给B做,并要B每年交15万租金给A公司,然后A把15万加上自己的25万共40万租金一起给甲方。该怎么做账呀? A每个月摊销这个预收账款15万到其他收入,和预付账款40万到管理费用,这样的话A公司的成本不就增加了,因为40万里面的15万是B的租金。还有就是前一个会计只摊销了40万里面的25万,那15万还在预付账款上挂着,现在一年到期了,该怎么办#餐饮酒店#
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1、还未上工商登记的股东投资30万退股,退30万,还没有盈利,怎么做账务处理? 2、股东投资180万,因公司负债高,现在0元退出,由另外一个股东接手债务及公司所有股份,公司还未盈利,怎么做账务处理?#餐饮酒店#
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