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答疑老师:patience
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
由公司支付个人的劳务费,需要代扣代缴个税,按照劳务费标准 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是借:其他应付款 dai:银行存款 可能是还欠款; 如果是借:其他应收款 dai:银行存款 可能是借给别人钱 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
劳务发票? 查看全部回复
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差额是提现手续费? 查看全部回复
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已经上传到税局,应该撤销不了。建议是找税局那边给你删除了 ,再开新的信息表 查看全部回复
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答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
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答疑老师:许老师
就是稳岗补贴 查看全部回复
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有资金就需要支付,没资金需要转入营业外收入 查看全部回复
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分别结转服务和货物的成本就好 查看全部回复
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红冲之前的账务处理 查看全部回复
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不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
今年来发票,冲以前年度的暂估,做今年的费用就行 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是今年清算的吗?,工商年报填的是去年的 查看全部回复
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增值税适用3%的免征 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以这样处理:借:应收账款C 100 dai:应收账款B100 取得款项时借:银行存款130 dai:应收账款C100 投资收益30 查看全部回复
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个税申报按照年累计60000的 查看全部回复
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不需要,政府退手续费本意是奖励办税人员的,如果公司领导同意给办税人员的话,收到时挂其他应付款 查看全部回复
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进项发票对应的业务是什么,摘要就写什么 查看全部回复
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只要有真实业务发生可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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