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答疑老师:Lucky
按实际进账申报 不需要扣除手续费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
我可以这样理解购入固定资产100元 , 出纳付款120 , 然后在发票到了是100 ,对方全额退回120 ,你在打正确的金额100过去 ,把原分录红字冲销,在做正确分录! 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:销售费用/管理费用 -招待费 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:patience
技术服务费 是支出去的费用么 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
申报的工资总额有变动的话,需要 查看全部回复
在申报纳税之前再次登录开票软件,系统一般不会自动清卡 查看全部回复
收到的普通发票还是专用发票? 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
文娱活动 查看全部回复
答疑老师:清岚
都可以的,这个准则没有硬性的要求,您根据真实业务入账即可 查看全部回复
答疑老师:操守为重
具体是什么业务?打的什么钱? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
一般就是生活服务培训费 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你们的收入主要是什么? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
红冲当时的做的分录 查看全部回复
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
4000是什么款项呢, 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
不可以,亲,如果采用差额征税方式,差额部分是不能开专用发票的 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
先分后税,先按照整体所得缴纳个税,利润按照约定比例分到企业的话,企业再交企业所得税 查看全部回复
答疑老师:刘老师
建议和所属税务局协商,是否可以出具证明,换开发票 查看全部回复
你填的数和开票系统的数不一致 查看全部回复
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公众号:会计宝
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