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答疑老师:杨老师.
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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答疑老师:李可可
按实际的开具 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:王佳丽
您看下科目设置情况,应付账款的二级或者辅助核算设置的是什么 查看全部回复
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答疑老师:patience
计提增值税一般用应交税费-未缴增值税,缴纳时,借 应交税费-未缴增值税 dai 银行存款。 查看全部回复
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你们只是收中介费,还是作为服务的主要提供方 查看全部回复
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答疑老师:wam
是说由承租方承担了? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这个开具发票给该员工,开票项目就是你们正常销售产品或者服务的税目即可,发票金额一致即可 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
建议根据出库结转 查看全部回复
放到去年凭证里面吧。其实你们去年的成本应该做纳税调增,现在如果调的话,涉及滞纳金了 查看全部回复
除个人应承担社保外,申报专项附加扣除 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
公司每月财务报表不就是吗 查看全部回复
你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
办理延长缴费 查看全部回复
罚款没有入过账怎么做备用金 查看全部回复
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答疑老师:清岚
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销售的工资根据你们内部的工资核算制度,基本工资+销售提成+奖金等 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
就是正常开票,收款是公对公转账 查看全部回复
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