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答疑老师:wam
第一个问题!业务已实际发生未收到票,借:管理费用等受益科目 dai:应付账款一暂估 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:夏老师
借银行存款dai预收账款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
所谓理就是把乱账整理清楚 查看全部回复
按照成本价结转成本 查看全部回复
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答疑老师:patience
核算方式是非独立核算 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
企业真实业务发生的? 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
答疑老师:孙老师
23年1月份从预收账款转到主营业务收入或其他业务收入就行 查看全部回复
加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
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可以把原分录冲减掉,然后重新结转 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果公司有该业务是可以开具的 查看全部回复
答疑老师:李可可
是开出去的发票么,为什么要入到6月 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
公账不能随意进出钱的 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果公司有报销制度方面的规定,按规定流程做就好 查看全部回复
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业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
没有发票可以凭公司内部审批文件入账,但相关费用不能进行税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
亲,你好 一、借其他应收款, dai银行存款 二、要及时将其划转到对方社保关系 查看全部回复
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亲,您好,需要通过 查看全部回复
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投资收益,申报的时候填在预缴纳税申报表第6行“不征税收入和税基减免应纳税所得额” 查看全部回复
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