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答疑老师:哈哈老师
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
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答疑老师:高老师
执行什么会计制度? 查看全部回复
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答疑老师:郭艳飞
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果确实是的话,可以的 查看全部回复
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把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
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会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
跟有发票一样入账,就是汇算清缴的时候要调增 查看全部回复
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借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
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答疑老师:华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
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一般建账的当月会把筹建期发生的业务都录入进去,如果没有业务,当月也是需要结账的 查看全部回复
您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
机油应该是成品油 查看全部回复
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答疑老师:清岚
工资总额填1-12月应付职工薪酬总额,人数填1-12月平均人数 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
截图看下截止日期 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不能直接修改,需要作废原来的,然后去固定资产模块重新生成 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果可以达到资本化的时候,就需要计入研发费-资本化支出,等实际成品出来后,研发支出-资本化支出可以转为固定资产 查看全部回复
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监控系统的维护按照现在服务-其他现代服务开具 查看全部回复
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公众号:会计宝
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