正在加载...老师好,我们之前有一个公司是民办非企业的,另一个公司是小微企业的,然后国家出了个证策,民办非企业2到4月三险享受减半征收,小微企业2到6月份享受三险免费征收。然后领导有个操作,跟社保那边申请退回了民办非企业2到3月份的社保,然后将退回社保的人员、金额补交到小微企业那里,这样他就可以少交社保费了,但是这个账务要怎么处理呢?政策和当时做账的分录是图片里的情况#服务业#
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在美容院工作,想问一下老师,一个顾客充了20000元送5000,还赠了两个单价为1200的项目,这个月她用了一个赠送的1200的项目,还用充值卡做了一个价值760的项目,请问一下怎么做账呢#服务业#
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您好,老师。,我和朋友合伙开了一个饭店,我俩一共拿了4万钱的本钱。当月我们支出了5万1(支出花的房租20,000和进的货钱。钱都是拿4万本钱花的)加起来一共只出了5万1千,当月我们收入4万5,最后加上盈亏,我们应该一共剩多少钱。#服务业#
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老师,我们是小规模,第一季度的增值税,企业所得税等税种都报了,现在主管检查账,让我将一笔费用从之前放的主营业务成本科目放到管理费用,请问只改凭证就可以了吗?其它什么资料需要改动吗?#服务业#
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老师,我想问下内账账务处理,工资发放我当月不计提,打个比方:9月份发放8月份工资,我直接分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保 公积金 银行存款 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 这样做可以吗?#服务业#
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