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答疑老师:高老师
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问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
可以,你们章程可以约定协议好 查看全部回复
答疑老师:andy老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
有需要可以添加 查看全部回复
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答疑老师:清岚
修改的原因是什么? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
第一张图,一般是用预收账款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
支付方,借:相关成本费用 dai:钱 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,处理完当月所有的业务就可以结账了,结账前需要检查各业务账务处理是否正确,各类科目余额是否正常,税金是否结转 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
计提借管理费用,dai应付职工薪酬,支付借应付职工薪酬,其他应收款-个人社保,dai银行存款. 查看全部回复
第二个凭证,费用不能在dai方,借方负数 查看全部回复
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这就涉及三方抹债,需要签订三方抹债协议 查看全部回复
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答疑老师:李可可
有两种处理 查看全部回复
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没有付款怎么会有缴款书 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
借 库存产品 进项 dai 银行存款 8万块 借管理费用_福利费 dai 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 dai库存3万 增值税 借 应收 dai主营业务收入 增值税 借主营业务成本 dai 库存5万 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果金额较大,且长期使用的话是计入固定资产 查看全部回复
收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
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你是什么公司 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是要退货吗? 查看全部回复
分公司有独立法人资格么 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
可以先挂帐往来款 查看全部回复
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