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答疑老师:甘老师
借:应交税费应交增值税销项税额0.01 dai:主营业务收入0.01 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
根据股权转让协议入账,会计分录: 借:实收资本--原股东 dai:实收资本--新股东 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
首先M公司上月帮A公司代开发票给B属于虚开发票,是有风险的 查看全部回复
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答疑老师:patience
填验收和保管证明是公司的财务制度规定的么 查看全部回复
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答疑老师:小黑
广告费跟收入直接相关入成本,否则入期间费用 查看全部回复
答疑老师:谭老师
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答疑老师:哈哈老师
老板这不是说和你一月份实际发放是没有啥区别的 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
也不能说错了,这是在计提的时候就扣了社保个人部分,发放时不在扣除 查看全部回复
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
答疑老师:小小
应该是计入应付职工薪酬 查看全部回复
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不同实际发放,可以写一笔分录 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
多取的备用金转回去还是什么情况? 查看全部回复
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符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
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这种应该不属于非税收据 查看全部回复
你好同学 借:管理费用——咨询费 查看全部回复
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年终具体看谁欠谁的,进行调整 查看全部回复
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承包出去只是动作,不用处理,有相关收支再处理 查看全部回复
答疑老师:清岚
修改的原因是什么? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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