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答疑老师:patience
金额挺大的,最好记入长期待摊费用,按三年平均摊销 查看全部回复
问答已结束!
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有资金就需要支付,没资金需要转入营业外收入 查看全部回复
答疑老师:Yan
是因为折扣吗 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:应付账款或者其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
之前服务费转到法人卡上,那你应该借其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
具体是什么项目,是提供长期的服务吗 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,处理完当月所有的业务就可以结账了,结账前需要检查各业务账务处理是否正确,各类科目余额是否正常,税金是否结转 查看全部回复
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如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
短期的没有什么影响 长期挂账不归还,税务可能会认定法人以借款方式取得收入,公司没有代扣代缴个税,税务会向法人追缴个税,并对公司进行罚款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
社保费按月缴纳,缴纳时计提 查看全部回复
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是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如果在库存入账时,是不含税的那么结转的也是不含税的 查看全部回复
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a 转入公司款项,公司实际收到150007 ,手续费18是对方支出对方承担的,对么 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你们是销售方实现销售需要开具发票 查看全部回复
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应交税费余额不是平的么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
老板这不是说和你一月份实际发放是没有啥区别的 查看全部回复
清理收益计入营业外收入 查看全部回复
是一般纳税人么,借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 借应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税-转出未交增值税 如果应交税费-应交增值税-转出未交增值税期末余额在dai方,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是分红么 查看全部回复
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上月没计提,补计提 查看全部回复
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公众号:会计宝
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