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答疑老师:杨老师
对方没有公司,是个人的话,发票回头开个人 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,管理费用没有结转。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以用21年的法定盈余公积弥补22年的亏损 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是初始建账还是? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
当月已付30万计入应付账款-某某,暂估的完整分录是什么 查看全部回复
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公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
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a公司和b公司是什么关系呢 查看全部回复
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答疑老师:patience
是从拍卖行取得商品么 查看全部回复
答疑老师:xinyue
支付的车船税直接计入税金及附加科目。 查看全部回复
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借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以新建账套,把之前的余额数据输入进去,顺着之前的数据去记账就可以了 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
追补到21年扣除 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
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是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,可以直接进入到营业外支出,因为这个毕竟不是你们应该负担的费用 借营业外支出 dai银行存款 查看全部回复
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你们收到普票? 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,处理完当月所有的业务就可以结账了,结账前需要检查各业务账务处理是否正确,各类科目余额是否正常,税金是否结转 查看全部回复
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是的,应付职工薪酬-社保 -公积金 期末无余额表示已缴纳已计提 查看全部回复
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公众号:会计宝
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