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答疑老师:杨老师
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
问答已结束!
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分摊到产品成本中 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,没问题,你可以这么做的 查看全部回复
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答疑老师:木言
不是,你们向其他单位或个人计入其他应付款,其他单位或个人包括员工向你们单位借款计入其他应收款。你们单位的销售收入暂未收到计入应收账款,你们购入货款应该付给对方的计入应付账款 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
是的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
公司向项目管理部付了10万作为保证金,借 其他应收款-保证金 10万 dai 银行存款 10万 查看全部回复
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答疑老师:李可可
仲裁后公司补的是23.12月-24.5月工资及年休工资6900,按工资申报 查看全部回复
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那月底时服务完成了么 查看全部回复
公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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答疑老师:patience
用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们收到普票? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
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你们公司主要是做什么业务的 查看全部回复
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对外提供服务业务 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
支付的车船税直接计入税金及附加科目。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
之前服务费转到法人卡上,那你应该借其他应收款 查看全部回复
不能,进费用或者营业外支出,税前不能扣除 查看全部回复
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多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
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借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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