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答疑老师:杨老师
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
房屋的用途是什么,办公用么 查看全部回复
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计入福利费 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
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答疑老师:李可可
结转成本,计提折旧或摊销 查看全部回复
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如果之前已经收到发票,现在支付 借:应付账款(原来挂的哪个科目就冲哪个科目)dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
不用录入期初数据 查看全部回复
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是的呢,从转出未见增值税结转到未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
打款 借:预付账款 dai:银行存款 退款 借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
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公司需要给员工申报工资的个税 查看全部回复
答疑老师:andy老师
1、企业计提高员工温补贴时: 借:管理费用(根据员工所属部门计入相关科目) dai:应付职工薪酬——员工高温补贴 2、企业发放员工高温补贴时: 借:应付职工薪酬——员工高温补贴 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,软件域名记入无形资产 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬-福利费科目,是的福利费的核算需要通过应付职工薪酬-福利费科目核算的 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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业务返点是返给谁 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
正常情况下需要开具发票的,分录的借方主要看用在哪里。 查看全部回复
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是公司内部人员统计得出来的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
及时支付给对方,如果无法支付需要转入到营业外收入科目 查看全部回复
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.免费冲五百元的电,属于职工福利 查看全部回复
这样做分录对吗?对的,摘要栏注明清楚就可以了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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