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答疑老师:Annina老师
你是买货方吧? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
先把固定资产转到固定资产清理 借固定资产清理3350 累计折旧1000 dai固定资产4350 如果按照5000扣除 就在发放该员工工资时借应付职工薪酬5000 dai固定资产清理3350 营业外收入1650 查看全部回复
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答疑老师:归老师
借:工程物资 进项税 dai:应付账款 如果是单纯的宿舍的话 进项税要做转出处理 不能抵扣 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
金额大吗?如果金额不大可以直接一次性入费用,金额大就需要摊销 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,是的 查看全部回复
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如果公司是劳务公司,成本大部分都是人工 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
个体户没有对公账户,可以转给经营者账户 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
记到实收资本 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以计入到营业外收入 查看全部回复
答疑老师:patience
可以计入费用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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当如果下一年发生了提取了,只在应付款列支,是什么意思,是计提了,还是实际发生了 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:其他应收款 dai:钱 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
跨年的发票可以补分录 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
转错的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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总成本没变,就是你花的钱1.51*6000元 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
收维保服务费 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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