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答疑老师:易老师
计入管理费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
金额不大几百块钱可以的 查看全部回复
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答疑老师:patience
司仪跟婚庆公司是劳务关系么 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,需要带着纸质的申报表、公章等去税务局大厅更正。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
入账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
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跟正常有一样处理 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
应交税费应交增值税的月末结转账务处理如下: 1. 结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额), dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 2. 结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费-应交增值税(进项税额)。 3. 结转应缴纳增值税(即销项、进项税额的差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税 4. 实际交纳时: 借:应交税费—未交增值税, dai:银行存款。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果用于经营使用的,可以开具专票,可以计入固定资产科目 查看全部回复
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答疑老师:高老师
业务能描述的再具体些吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
预付预收账款是怎么形成的呢? 查看全部回复
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首先你先编制一个适合该公司的各种费用明细科目,比如销售费用以及明细科目、管理费用以及明细科目等 查看全部回复
不需要 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
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分红是董事会或股东会决议宣告分红后计提的,什么时候出决议什么时候计提 查看全部回复
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你12月收入入账了么 查看全部回复
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如果是计入管理费用的专票,进项转出时 借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
金额大吗 查看全部回复
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成本 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
如果你是按照23000计提。按照23000申报个税,实际发20000. 次月计提的时候按照实际工资减3000计提,实际工资减3000申报个税,其他不再调整 查看全部回复
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