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答疑老师:andy老师
美业技术人员是你们公司的员工? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,管理部门发生的计入管理费用-业务招待费,销售部门发生的计入销售费用-业务招待费 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
9月的暂估,10月发票到了冲暂估,再按照发票入账 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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需要 查看全部回复
卡号不对的工资如果还支付的话,可以与支付工资的一起做分录 查看全部回复
答疑老师:许老师
你们按照正常的业务来处理就好 查看全部回复
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可以报销,但是不能税前扣除 查看全部回复
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直接按照折扣后的钱确认收入就可以 查看全部回复
答疑老师:影亦老师
就正常根据每月银行流水做账,然后做收入成本,尽量将当年成本费用做到当年,然后月末计提折旧摊销等等就行,业务不多年末跟月末结账差不多 查看全部回复
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销项税不需要处理 查看全部回复
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答疑老师:patience
摄像机可以计入固定资产,每月折旧。员工工资可以计入主营业务成本 查看全部回复
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核对银行明细帐与银行流水,找出错误原因,调整过来就好 查看全部回复
本来款项是由A支付给B么 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
吧台用咖啡布和吧台手边工具可以算作低值易耗品 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
报税没有影响,可以报税 查看全部回复
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答疑老师:Yan
是的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
管理人员属于企业股东? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.工资差额调整 冲回多计提的工资 借:管理费用28952-29580=-628 dai:应付职工薪酬-628 2.员工医疗少扣0.5的,在下月补扣回来即可 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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