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答疑老师:云峰老师
有的有专项扣除,有的没有 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
这个月开的有销项,没进项票,你们都没有进项怎么认证? 查看全部回复
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答疑老师:木言
根据实际入账,计入费用,汇缴时纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:小小
是小规模纳税人吗 查看全部回复
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答疑老师:patience
临时工费用要按劳务报酬申报个税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以作废更正 查看全部回复
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答疑老师:清岚
是的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
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你好同学,具体什么问题 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是抵扣后期税费 查看全部回复
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答疑老师:许老师
收入填4000 查看全部回复
登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
收入数字来源你的账面金额 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,这季度您开了专票和普通发票正常填写申报,只是需要在申报未开票收入的时候减去上个季度申报过的部分在未开票收入里面减去 查看全部回复
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答疑老师:高老师
购进的服装是为了销售吗 查看全部回复
公司开出去的发票是信息技术服务-商务咨询服务。对应的进项的话,我们一般要什么样的进项发票?公司提供咨询服务的话,支出的可能有人工费或者第三方咨询公司 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
是的,建议规范操作 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
哪个正确那 查看全部回复
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