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答疑老师:高老师
你好,你说的不全对 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
是网站开给你们酒店的么 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
看利润表的利润总额多少,直接填 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
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根据预缴所得税的申报表填 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
需要,如果这些成本费用22年没有税前扣除的话,需要追溯到22年进行税前扣除(更正22年的汇算清缴),不能直接在23年进行税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
首先看税局给你们核定了什么税种,登陆电子税局里面查询,然后看代办事项,都需要申报哪些,然后登陆进去申报就可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
所得税是按照税前利润计算的,不是按照税后利润计算的,不影响分摊所得税 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你这抄写数字都抄错了 查看全部回复
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分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
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福利费工资薪金的14% 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
企业所得税在您当地的电子税务局里面就能申报 查看全部回复
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劳务费 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
正常入帐,所得税汇算清缴时做纳税调增 查看全部回复
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已经确定收不回来了,是么 查看全部回复
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答疑老师:木言
只调所得税报表就行,在纳税调整表中纳税调增其他项调整 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果是公司生产经营中发生的,符合条件的,可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:许老师
账面金额按照扣除代扣代缴填写 查看全部回复
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汇算清缴是做的会计和税法差异,不需要做账务调整 查看全部回复
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公众号:会计宝
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